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內部稽核之組織及運作:
一、 內部稽核之目的:檢查及評估內部控制制度之有效性、適時提供改善建議,以確保各項制度得以持續有效實施,並藉評估及改善風險管理,協助董事會及管理階層達成暨定目標。
二、 隸屬部門:董事長
三、 人員配置情形:內部稽核主管一名;內部稽核人員三名
四、 內部稽核部門之運作
  1.評估及追蹤公司內部控制制度之執行情形
2.建立及維護公司內部稽核制度
3.檢討現有制度,以確保各項政策、法令之遵循
4.研擬改善計劃
5.他專案事項之規劃及執行


  各部門所營業務
 
  稽核處
 
公司內控循環制度之運作執行稽核
公司內控制度之健全性及有效性檢查與評估
 
  管理委員會
 
跨機能協調整合及整體規劃
公司制度與標準之建立與修訂
 
  技術委員會
 
公司關鍵核心技術推動發展
整合創新與提升產品競爭力
 
  客服處
 
客戶關係維護與管理
整合市場產品情報與新客戶拓展
 
  組件事業群
 
組件產品研發與製造
負責改善與提昇製造技術與效率管理
 
  通訊系統事業群
 
通訊產品研發與製造
負責改善與提昇製造技術與效率管理
 
  光電產品事業群
 
光電產品研發與製造
負責改善與提昇製造技術與效率管理
 
  綠能產品事業群
 
綠能產品研發與製造
負責改善與提昇製造技術與效率管理
 
  系統事業群
富港公司
 
系統產品研發與製造
負責改善與提昇製造技術與效率管理
 
  FII美國行銷公司
 
客戶及產品市場之開發與行銷
提供完善客戶服務與整體行銷策略規劃
 
  全球客戶發展單位
 
整合企業內部資源
發展產品策略及維護客戶關係
 
  營建處
 
建廠工程之規劃及監督
負責廠建配套設施採購
 
  策略採購處
 
大宗物料採購量、價、交期議定
負責sourcing業務暨配合產業景氣作採購策略調整
 
  經會處
 
公司各部門及事業體績效評估分析及改善追蹤
集團內轉投資策略規劃及投資管理
負責公司稅務規劃、決算事項及成本檢討
公司會計制度及作業程序之規劃及擬訂
 
  財務處
 
.公司整體財務規劃、資金運用調度及風險管理
.公司財務制度及作業程序之規劃及擬訂
 
  品質管理處
 
品質系統之建立及品質管理計劃推展與稽核
負責實驗室能量建立、產品質量及產品安全之相關檢測認證管理
 
  資訊處
 
資訊系統及網路架構之建立與規劃
電腦軟硬體配備之評估、請購與管理
 
  人力資源處
 
人力發展、人事管理、薪工福利之規劃與執行
客製化之人才培育制度建立與執行
 
  行政管理處
 
總務庶務之維護及規劃
工業安全系統規劃、建立、執行
 
  技術發展處
 
集團內研發及核心技術之發展規劃導入及資源整合
集團內智財、商標、專利申請與管理
 
  供應鏈管理處
 
規劃管理各廠物料、成品收料及出貨作業
管理全球物流運送業務
庫存管理與稽核
HUB倉儲區位佈設規劃與管理
物流成本效益管控
 
  法務處
 
集團內相關法律文件及訴訟案件之處理
法務事項之規劃執行